声明书清产核资专项财务审计管理层声明书
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
关于清产核资专项财务审计的管理层声明书
天职国际会计师事务所并××注册会计师:
××××公司已委托贵所对本公司截止至20××年××月××日的清产核资进行审计,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:
1.本公司依据国务院国资委清产核资相关政策规定,将本公司总部及所属全部的子公司纳入清产核资范围,参加清产核资单位明细(单位较多时,可另附)如下:
(1)本公司总部
(2)具有独立法人资格的下属子公司(户数:××户): (3)下属事业单位(户数:××户): (4)境外子公司(户数:××户):
2.本公司已按国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定,认真进行账务处理和资产清查工作、编制了截至20××年××月××日的清产核资报表及清产核资基础表、并对其中除“中介机构审核数”以外的各项数字的真实性、合法性和完整性承担责任。
3.本公司已提供依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的20××年度决算财务报表,对20××年度未纳入汇总合并范围而纳入本次清产核资范围的下属单位独提供了20××年度财务报表,上述财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理当局对其真实性、合法性和完整性承担责任。
4.公司对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。
5.本公司已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料,本公司内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理,并正确填入清产核资基础表。对重大的内部交易事项已告知贵所,并在编制合并清产核资报表时予以抵销。
6.本公司所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的会计差错。 7.截至本次清产核资审计报告报出日,本公司所有期后事项业已全部提供。
8.本公司确信:
(1)清产核资单位范围没有遗漏。
(2)没有任何未被清查的账外账。
(3)没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项。
(4)没有发现管理人员或其他员工舞弊的情况。
9.本公司已对有关抵押、担保、涉诉等或有事项进行清理,截至20××年××月××日已确认的事项已全部反映在清产核资报表及基础表中。
10.本公司负责人对本公司提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性承担责任。 20
财务负责人(签章):法定代表人及清产核资领导小组负责人(签章):单位公章:××年××月××
日
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