您好,欢迎来到帮我找美食网。
搜索
您的当前位置:首页江苏省某市各部门年度部门决算报表模板

江苏省某市各部门年度部门决算报表模板

来源:帮我找美食网


XX部门202X年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况 一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况 三、 202X年度主要工作完成情况 第二部分 XX部门202X年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表

第三部分 XX部门202X年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释

- 1 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、202X年度主要工作完成情况

第二部分 ××部门202X年度部门决算表

- 2 -

收入支出决算总表

编制单位:

收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 决算数 1 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 行次 29 30

202X年度

支出 决算数 2 按支出性质 栏次 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支 出 四、经营支出 五、对附属单位 补助支出 行次 52 53 决算数 3

公开01表 金额单位:万元

3 4 5 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 31 32 33 54 55 56

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 结余分配 年末结转和结余 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 本年支出合计 57 58 59 60

总计 61

- 3 -

收入决算表

公开02表 金额单位:万元

编制单位:

项目 功能分类科目编码 本年收入科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 202X年度

类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7

支出决算表

202X年度

公开03表 金额单位:万元

编制单位:

项目 功能分类科目编码 本年支出合科目名称 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6

- 4 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 决算数 项目(按功能分类) 栏次

202X年度

公开04表 单位:万元

支出 决算数 行一般公共预政府性基金预次 合计 算财政拨款 算财政拨款 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 31 32 33 34 35 36 37 38 3 4 一 、一般公共服务支出 二 、外交支出 三 、国防支出 四 、公共安全支出 五 、教育支出 六 、科学技术支出 七 、文化体育与传媒支出 八 、社会保障和就业支出 十 、节能环保支出 十 一、城乡社区支出 十 二、农林水支出 十 三、交通运输支出 十 四、资源勘探信息等支出 十 五、商业服务业等支出 十 六、金融支出 十 七、援助其他地区支出 十 八、国土海洋气象等支出 十 九、住房保障支出 二 十、粮油物资储备支出 二 十一、其他支出 二 十二、债务还本支出 二 十三、债务付息支出

本年收入合计 九医疗卫生与计划生育支出 39 、40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 支出总计 60 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 年 末财政拨款结转和结余 基 本支出结转 项 目支出结转和结余

收入总计 30

- 5 -

财政拨款支出决算表

202X年

公开05表

金额单位:万元

编制单位:

项目

功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

- 6 -

财政拨款基本支出决算表

人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 编制单位:

202X年度

公用经费 科目编码 公开06表 金额单位:万元

金额 科目名称 其他资本性支出 金额

302 310 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30109 职业年金缴费 30199 303 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 公用经费合计 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

- 7 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

202X年度

项目 功能分类编码 本年支出合计 基本支出 项目支出

公开07表 金额单位:万元

编制单位:

科目名称 类 款 项 栏次 合计 1 2 3

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

- 8 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

202X年

公用经费 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 科目名称 其他资本性支出 金额

公开08表 金额单位:万元

编制单位:

人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 302 310 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30109 职业年金缴费 30199 303 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 公用经费合计 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

- 9 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

决算表

编制单位:

202X年度

“三公”经费 “三公”经费 合计 1 相关统计数:

项目 因公出国(境)团组数(个) 公务用车购置数(辆) 国内公务接待批次(个) 国(境)外公务接待批次(个) 召开会议次数(个) 组织培训次数(个) 统计数 项目 因公出国(境)人次数(人) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待人次(人) 国(境)外公务接待人次(人) 参加会议人次(人) 参加培训人次(人) 统计数 2 3 因公出国(境)费 小计 公务用车购置 4 公务用车运行维护费 5 6 7 8

公务用车购置及运行维护费 公务接待费

公开09表 单位:万元

会议费 培训费 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

- 10 -

政府性基金财政拔款收入支出决算表

本年支出 科功能分类编码 目名称 栏类 款 项 次 合计 1 2 3 4 5 6 年初结转和结余 本年收入 小计 年末结转和结余 基本支出 项目支出 公开10表 金额单位:万元

编制单位:

项目 202X年度

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

- 11 -

机关运行经费支出决算表

202X年

项 目 经济分类编码 经济分类名称 栏 次 合 计 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 304 307 310 399 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出 行次 机关运行经费支出决算 公开11表 金额单位:万元

编制单位:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

- 12 -

采购情况表

编制单位:

项目 栏次 合 计 货物 工程 服务 1 2 3 4 行次 总计 1 财政性资金 2 其他资金 3

202X年

采购决算 公开12表 金额单位:万元

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 ××部门202X年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

XX 部门 202X 年度收入、支出总计 万元,与上年相比收、支总计各增加(减少) 万元,增长(减少) %。 主要原因是……。其中:

(一)收入总计 万元。包括:

1.财政拨款收入 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

2.上级补助收入 万元,为 XX 等事业单位收到上

- 13 -

级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……

3.事业收入 万元,为 XX 等事业单位开展 XX 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

4.经营收入 万元,为 XX 等事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入 万元,为 XX 等事业单位附 属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

6.其他收入 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 万元,主要为 XX 单位上年结 转本年使用的XX等资金。

(二)支出总计 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

- 14 -

2.公共安全(类)支出 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是 XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

4.年末结转和结余 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

XX 部门本年收入合计 万元,其中:财政拨款收入 万元,占 %;上级补助收入 万元,占 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

- 15 -

XX部门本年支出合计 万元,其中:基本支出 万元,占 %;项目支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX部门202X年度财政拨款收、支总决算 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门202X年财政拨款支出 万元,占本年支出合计的 %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。

XX部门202X年度财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是……。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 万元, 支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于

- 16 -

(小于)预算数的主要原因……。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 万元,支出 决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预 算数的主要原因……。

……

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类 “项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门202X年度财政拨款基本支出万元,其中: (一)人员经费 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基

- 17 -

本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX 部门202X年一般公共预算财政拨款支出 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。XX 部门 202X 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元, 完成年初预算的 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 XX部门202X年度一般公共预算财政拨款基本支出万 元,其中:

(一)人员经费 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

- 18 -

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

XX 部门 202X 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占“三公”经费的 %;公务接待费支出 万元,占“三公”经费的 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 万元, 完成预算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中: (1)公务用车购置决算支出 万元,完成预算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 辆,主要为……。

(2)公务用车运行维护费决算支出 万元,完成预

- 19 -

算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。202X 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 万元,完成预算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,202X 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次, 人次。主要为接待……。

(2)国内公务接待支出 万元,完成预算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等,202X 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 批次, 人次。主要为接待……。

XX 部门 202X 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元,完成预算的 %,比上年决算数减少(增加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。202X 年度全年召开会议 个,参加会议 人次。主要为召开……。

XX 部门 202X 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元,完成预算的 %,比上年决算数减少(增

- 20 -

加) 万元,决算数比上年度减少(增加)及决算数小于(大于)预算数的主要原因……。202X 年度全年组织培训 个,组织培训人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX 部门 202X 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入决算 万元,本年支出决算 万元,年末结转和结余 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 万元,主要是用于……。

……

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出决算情况说明

202X年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),

比上年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

202X年度政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府

- 21 -

采购服务支出 万元。

(三)国有资产占用情况

截至202X年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,

省部级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备XX台(套);单位价值100万元以上大型设备XX台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政 拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

- 22 -

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明) (各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列 示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》 (财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

- 23 -

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维

- 24 -

护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

附表:××部门202X年度部门决算表

- 25 -

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- banwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务