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内部审计岗位说明书

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(一)审计室主任岗位职责

(1)负责公司内部审计制度的建设,督查公司内部审计制度的执行;

(2)全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施,并负责向审计委员会报告工作,接受审计委员会指导、督查及工作布置;

(3)负责审计室日常的部门管理工作包括:内部审计工作计划的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等;

(4)承担审计委员会秘书职责,并列席审计委员会有关会议。

(5)协助公司管理层做好内部控制整体协调工作,加强与公司各职能部门的工作沟通及督导;

(6)审核内部审计的报告,对审计工作质量负责;

(7)参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评;

(8)接受监事会工作指导、督查;

(9)完成董事会授权的其他事项。

(二)内控风险审计岗位职责

(1)组织实施内部控制制度建设和监督检查,负责内部控制制度的评审工作。实时评

价企业内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的缺陷和风险,并针对问题提出整改措施;

(2)制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划;

(3)负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

(4)组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

(5)完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系,并拟定相应管理工作实施办法;

(6)负责组织实施专题内审项目;

(7)负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作;

(8)完成上级领导交办的其他工作。

(三)财务管理审计岗位职责

(1)组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查,负责评价公司财务制度执行的有效性,及时发现存在的缺陷和风险,并针对问题提出整改措施;

(2)制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划;

(3)负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

(4)组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

(6)负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、年度经营目标责任考评审计;

(7)完成上级领导交办的其他工作。

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