过程审核不符合项报告
受审核部门 审核项目 审核日期 相关文件
缺点类别 审核人员 此不合格事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。 不合格事项: 受审核部门: 签 认: 立即改善措施: 责任部门: 签 认: 原因分析: 责任部门: 签 认: 纠正措施及完成日期: 责任部门: 签 认: 预防措施(水平展开)及完成日期: 责任部门: 签 认: 改善确认: 审核员 审核组长 管理代表 QR-038-03-A0
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