流程 流程 进料:收到仓库的送检通知单,准备验收; 查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告; 进料 判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; 合格:报告合格再抽样检验; 不合格:通知品管主管; 查看产品检验报告 知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理; 知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; 判定 NO 通知主管 入仓:仓库接到送检单,安排入仓; 存档:所有文件检验记录存档 合格 知会仓库,退货 叙述 叙述 负责人 精心整理 负责人记录/ 参仓管员/检验检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 仓管员 检验员/仓管抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库; 检验员 抽检 知会采购部 合格 入仓 存档 质量管理部:进料工作流程图
精心整理 原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 现场QC 检验合格:继续一道工序; 通知有关人员 检验不合格:通知主管, 品管主管/生产主通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 返工 报废 报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议; 生产部 成品 整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,整改报告 提出整改意见; 成品:半成品经过合格工序生产完成; 检验 检验:对成品抽样检验各指标; 入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存; 入仓 存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。 《入仓单》 存档 检验员 检验员/仓管员 检验员 录》 品管主管/生产主管 管 品管主管 录》 生产部 现场QC 《原料投产单原料投产 《车间清洗消《车间品质控巡检 《生产过程杂《质量异常报续下一道《整改报告》序 《纠正预防措《理化指标检《微生物检验《产品检验报《每月产品质《放行单》 所有相关文件 质量管理部:出货工作流程表 流程 叙述 负责人精心整理 仓管员 检验员 出货:接到仓库部通知准备出货; 出货 检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签; 检验 通知相关人员 检验员/仓管仓管员 通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员; 检验员/物流相关记录人员出货 重新发货 重新发货:重新按要求发货; 出货:产品检验报告交予物流部,存档 出货; 存档:把相关文件存档以备查。 质量管理部:新产品研发工作流程 流程 叙述 负责人 精心整理 开始:客户特别要求或者公司计划研制新产开始 品; 各项资料的准备:客户的要求,市场的特殊要求,工艺流程图的制定等; 各项资料的准备 试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项; 试产前会议 开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问题要点; 新产品检验:检验产品的各指标,是否符合要开始试产 求; 分析:分析对于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策; 分析,改善对策 效果确认:根据改善对策重新试产,逐项确认效果; 新产品调查:组织相关人员对新研制产品进行调查 改善后效果确认 存档:保存各种记录文件。 品尝调查; 业务主管 品管主管/业务生产主管/品管品管主管/生产品管主管/生产品管主管/生产品管主管/生产品管主管/生产品管主管业务主检验 存档 不合格品控制流程 流程 叙述 精心整理 不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不合格品; 不合格采购品 不合格半成品 不合格成品 不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品; 不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的不不合格标识和隔离 合格品; 不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录; 信息反馈 信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相 关人员协作处理; 不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审; 不合格品评审 处置方式:评审最后定出合适处理措施; 拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收; 处置方式 返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品(特点:返工后可能成为合格品。); 报废:对有问题产品进行销毁; 拒收 返工 报废 制定纠正预防措施:品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可; 存档:所有相关资料存档。 仓检现销品制生品相相品品生相品生制定纠正预防措施 存档
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